Фирма регистрирана по ЗДДС продава товарен автомобил на физ.лице.
Автомобилът е закупен през 2010г и е ползван дан.кредит.Сега трябва да се напише фактура с ДДС на физ.лице , или бъркам  :hmmm:
Лице е получило възнаграждение/300лв/ от застрахователно дружество . Издали са СИС , удържали са и внесли данъка.
Същото лице е самоосигуряващо в ЕООД/420*12/ . Има и доходи от наем/1200/ . Подава декларация с приложение 4 и приложение 3 табл.7.
Следва ли да се попълва справката за окончателния размер на осиг.доход?
Но има ДДС номер ....неговото ЕГН ...объркана съм  :nea:
Ами с физ.лице ..... адвокат еди кой си , с ЕИК, а ДДС № - неговото ЕГН.
Това е от онези бланки , приличащи по-скоро на квитанции , но на тях пише " договор за правна защита".
Отново имам нужда от помощ....
Изплатеното възнаграждение по д-р за правна защита ,трябва ли да се включва с Справката за изпл.доходи на физ лица. Няма фактура ,а само този договор.
А когато има издадена фактура ...?!? Наистина се пообърках .
Благодаря на включилите се.
Ами знам ли аз ....започнах да прегрявам вече.
Благодарности  :give_rose: :give_rose: :flower:
Искам да ви попитам ....погрешно ли е ако наема за 01/2012 го плащам на 05.01.2012, издавам СИС на 05.01.2012 за период 01.01.2012-31.01.2012, и ав.данък внасям до 10 -то число на 01/2012. Знам че той е дължим до 10-то число на месеца следващ месеца на плащане , но все пак ...Така ще се получи ...12 платени наема , с 12 СИС и 12 платени ав.данъка към 31.12.2012.

Благодаря и лека работа  :smile1:
На служебният автомобил му се пукна резервоара  :'( в резултат на което има загуба от около 30л бензин. Имаме фактура за ремонта .
Нужен ли ми е някакъв протокол за да изпиша тези 30литра  :icon_question: